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NOTA DE EMPENHO 2015NE00040

Favorecido

F G P BRAGA COMERCIO
R$ 75.148,38
 

CPF/CNPJ:

41472598000107

Emissão:

07/05/2015

Plano Interno:

LOCIMOVEL

Função:

ORGANIZACAO AGRARIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

72326/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

SUSTENTABILIDADE E INOVACAO NO MARANHAO - SIM

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DO SOL 141

Municipio:

SAO LUIS FONE 231 4187

Estado:

MA

CEP:

00065085

Descrição

REF.COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/13 1 TERMO ADITIVOPROC.72326/15 - LOCACAODE IMOVEL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00040 07/05/2015 75.148,38 75.148,38 75.148,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/13 1 TERMO ADITIVOPROC.72326/15 - LOCACAODE IMOVEL.
2015NE00040 07/05/2015 75.148,38 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00491 07/05/2015 0,00 -1.000,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00101 19/05/2015 0,00 8.349,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00102 19/05/2015 0,00 8.349,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00111 20/05/2015 0,00 8.349,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00112 20/05/2015 0,00 8.349,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00258 09/07/2015 0,00 9.349,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00281 14/07/2015 0,00 8.349,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00350 17/08/2015 0,00 8.349,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00438 21/09/2015 0,00 8.349,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00494 16/10/2015 0,00 8.349,82 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00046 20/05/2015 0,00 0,00 8.349,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB00051 22/05/2015 0,00 0,00 8.349,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB00054 22/05/2015 0,00 0,00 8.349,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB00055 22/05/2015 0,00 0,00 8.349,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB00114 13/07/2015 0,00 0,00 8.349,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB00125 20/07/2015 0,00 0,00 8.349,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB00185 19/08/2015 0,00 0,00 8.349,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB00218 24/09/2015 0,00 0,00 8.349,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB00300 09/11/2015 0,00 0,00 8.349,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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