Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00118

Favorecido

TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
R$ 5.832,54
 

CPF/CNPJ:

05060367000114

Emissão:

03/08/2015

Plano Interno:

GESPROGRAM

Função:

ORGANIZACAO AGRARIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

118774/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

SUSTENTABILIDADE E INOVACAO NO MARANHAO - SIM

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.COMPLEMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/14 PROC.2013/14

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00118 03/08/2015 10.936,00 5.832,54 5.832,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/14 PROC.2013/14
2015NE00118 03/08/2015 10.936,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO DE PARTEDA NE: 118/15
2015NE00271 30/12/2015 -5.103,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00451 28/09/2015 0,00 2.916,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00504 28/10/2015 0,00 2.916,27 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00252 02/10/2015 0,00 0,00 145,81
PAGAMENTO (540999)
2015OB00251 02/10/2015 0,00 0,00 2.770,46
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00294 05/11/2015 0,00 0,00 145,81
PAGAMENTO (540999)
2015OB00293 05/11/2015 0,00 0,00 2.770,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,