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NOTA DE EMPENHO 2015NE00117

Favorecido

TRICOM ALLIANCE LTDA
R$ 10.487,49
 

CPF/CNPJ:

04699703000100

Emissão:

19/08/2015

Plano Interno:

GESPROGRAM

Função:

ORGANIZACAO AGRARIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

142593/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

SUSTENTABILIDADE E INOVACAO NO MARANHAO - SIM

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.COMPLEMENTACAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 03/14 PROC.1291/14

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00117 19/08/2015 10.487,50 10.487,49 10.487,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTACAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 03/14 PROC.1291/14
2015NE00117 19/08/2015 10.487,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO DE PARTEDA NE: 117/15
2015NE00270 30/12/2015 -0,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00475 07/10/2015 0,00 3.495,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00598 17/11/2015 0,00 3.495,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00705 10/12/2015 0,00 3.495,83 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00267 09/10/2015 0,00 0,00 174,79
PAGAMENTO (540999)
2015OB00266 09/10/2015 0,00 0,00 3.321,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB00348 25/11/2015 0,00 0,00 3.321,04
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00355 03/12/2015 0,00 0,00 174,79
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00405 30/12/2015 0,00 0,00 174,79
PAGAMENTO (540999)
2015OB00404 30/12/2015 0,00 0,00 3.321,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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