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NOTA DE EMPENHO 2015NE00495

Favorecido

ORIENTA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
R$ 407.678,00
 

CPF/CNPJ:

11709184000180

Emissão:

17/07/2015

Plano Interno:

FORTALESAN

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

98371/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO PARA REALIZACAO DE CONFERENCIA DA POLITICADE SAN, REALIZACAO DE 04 EVENTOS SENDO 02 ENVOLVENDO OS SEGMENTOS QUILOMBOLAS, 01 DO IDH E UMA CONFERENCIA ESTADUAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00495 17/07/2015 407.678,00 407.678,00 407.678,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA REALIZACAO DE CONFERENCIA DA POLITICADE SAN, REALIZACAO DE 04 EVENTOS SENDO 02 ENVOLVENDO OS SEGMENTOS QUILOMBOLAS, 01 DO IDH E UMA CONFERENCIA ESTADUAL.
2015NE00495 17/07/2015 407.678,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00828 10/09/2015 0,00 161.974,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00844 15/09/2015 0,00 245.703,20 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00720 16/09/2015 0,00 0,00 8.098,74
PAGAMENTO (540999)
2015OB00719 16/09/2015 0,00 0,00 153.876,06
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00914 12/11/2015 0,00 0,00 12.285,16
PAGAMENTO (540999)
2015OB00913 12/11/2015 0,00 0,00 233.418,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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