CPF/CNPJ:
06118323000160
Emissão:
09/10/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
128677/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, MANUTENCAO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA NAUNIDADE DA SEDES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00684 | 09/10/2015 | 40.000,00 | 130.604,92 | 130.604,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, MANUTENCAO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA NAUNIDADE DA SEDES
|
2015NE00684 | 09/10/2015 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, MANUTENCAO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA NAUNIDADE DA SEDES.
|
2015NE00692 | 16/10/2015 | 199.999,17 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01535 | 11/12/2015 | 0,00 | 130.604,92 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01137 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.619,92 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01138 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.918,15 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01136 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 118.066,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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