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NOTA DE EMPENHO 2015NE00217

Favorecido

FACE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
R$ 161.200,00
 

CPF/CNPJ:

02763472000121

Emissão:

20/04/2015

Plano Interno:

COZINHAEAN

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

26142/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

UNIDADE DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CAPA CITACAO E PRODUCAO E FOR NECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA COZINHA COMUNITARIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00217 20/04/2015 54.601,00 161.200,00 161.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CAPA CITACAO E PRODUCAO E FOR NECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA COZINHA COMUNITARIA
2015NE00217 20/04/2015 54.601,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO NE 217 REFERENTE A CAPACITACAO E PRODUCAO, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA COZINHA COMUNITARIA NO BAIRRO DO BEQUIMAO.
2015NE00325 25/05/2015 26.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA PRORROGACAO DE PRAZO --CONTRATO 09/2013 REFEREN-TE A FORNECIMENTO DE ALI-MENTACAO NA COZINHA COMUNITARIA POR 90 DIAS DOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/15
2015NE00376 15/06/2015 84.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 217
2015NE00897 31/12/2015 -3.901,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00328 05/05/2015 0,00 28.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00399 18/05/2015 0,00 26.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00534 22/06/2015 0,00 26.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00640 14/07/2015 0,00 26.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00743 17/08/2015 0,00 28.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00841 15/09/2015 0,00 26.000,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00268 06/05/2015 0,00 0,00 797,94
PAGAMENTO (540999)
2015OB00267 06/05/2015 0,00 0,00 27.802,06
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00328 18/05/2015 0,00 0,00 725,40
PAGAMENTO (540999)
2015OB00327 18/05/2015 0,00 0,00 25.274,60
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00494 25/06/2015 0,00 0,00 520,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00493 25/06/2015 0,00 0,00 25.480,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00574 31/07/2015 0,00 0,00 520,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00573 31/07/2015 0,00 0,00 25.480,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00655 26/08/2015 0,00 0,00 572,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00654 26/08/2015 0,00 0,00 28.028,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00912 12/11/2015 0,00 0,00 520,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00911 12/11/2015 0,00 0,00 25.480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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