CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
27/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0031071/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRTIVA E ASSISTENCIA TECNICADOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETA-RIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00123 | 27/03/2015 | 11.000,00 | 10.814,70 | 10.814,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRTIVA E ASSISTENCIA TECNICADOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETA-RIA.
|
2015NE00123 | 27/03/2015 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 123/2015
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2015NE00515 | 29/07/2015 | -185,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00321 | 04/05/2015 | 0,00 | 5.407,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00483 | 10/06/2015 | 0,00 | 5.407,35 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00273 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,36 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00272 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.136,99 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00443 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,36 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00442 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.136,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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