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NOTA DE EMPENHO 2015NE00778

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 20.181,02
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

22/09/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

145566/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DE PARTE DO CONTRATO 076/2013 ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, NOPERIODO DE 30/08/15 A 30/08/16.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00778 22/09/2015 36.785,33 20.181,02 13.878,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DE PARTE DO CONTRATO 076/2013 ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, NOPERIODO DE 30/08/15 A 30/08/16.
2015NE00778 22/09/2015 36.785,33 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAREFERENTE A SALDE DE EMPENHO ESTIMATIVO-31/12/2015
2015NE01270 31/12/2015 -16.604,31 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01279 13/10/2015 0,00 5.750,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01606 24/11/2015 0,00 8.127,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01687 11/12/2015 0,00 6.303,01 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01156 22/10/2015 0,00 0,00 5.750,15
PAGAMENTO (540999)
2015OB01437 29/12/2015 0,00 0,00 8.127,86
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL01859 31/12/2015 0,00 0,00 6.303,01
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL01893 31/12/2015 0,00 0,00 -6.303,01
PAGAMENTO (530001)
Descrição:
2016NL00212 11/03/2016 0,00 0,00 6.303,01
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535001)
2016NL00249 16/03/2016 0,00 0,00 -6.303,01
PAGAMENTO (530001)
Descrição:
2016NL00263 17/03/2016 0,00 0,00 6.303,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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