Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00631

Favorecido

SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA
R$ 4.900,00
 

CPF/CNPJ:

07852095000110

Emissão:

02/07/2015

Plano Interno:

MANUTEATROS

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

79410/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE SERVICOS DOLOTE 02 DO PREGAO 01/2015CENTRAL DE AR CONDICIONA-DO DO TAA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00631 02/07/2015 4.900,00 4.900,00 4.900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE SERVICOS DOLOTE 02 DO PREGAO 01/2015CENTRAL DE AR CONDICIONA-DO DO TAA.
2015NE00631 02/07/2015 4.900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01237 02/10/2015 0,00 4.900,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01167 22/10/2015 0,00 0,00 171,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB01164 22/10/2015 0,00 0,00 4.728,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,