CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
11/06/2015
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77483/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
FOMENTO AS MANIFESTACOES CULTURAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 30/2012-SOM, ILUMI-NACAO DE PEQUENO, MEDIO EGRANDE PORTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00474 | 11/06/2015 | 661.160,00 | 661.160,00 | 661.160,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 30/2012-SOM, ILUMI-NACAO DE PEQUENO, MEDIO EGRANDE PORTE.
|
2015NE00474 | 11/06/2015 | 661.160,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01006 | 12/08/2015 | 0,00 | 643.610,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01382 | 03/11/2015 | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00959 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 611.429,50 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01008 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.180,50 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01395 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.672,50 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL01853 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 877,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,