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NOTA DE EMPENHO 2015NE00762

Favorecido

VERMA ENGENHARIA LTDA
R$ 32.632,00
 

CPF/CNPJ:

05395624000179

Emissão:

16/09/2015

Plano Interno:

EQUIPACULT

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

234028/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Fortalecimento dos Equipamentos Culturais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAPOR ESTIMATIVA, PARTE DOCONTRATO N.05/2015-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DOS ORGAOS DASECMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00762 16/09/2015 32.632,00 16.316,00 8.385,61
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAPOR ESTIMATIVA, PARTE DOCONTRATO N.05/2015-CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DOS ORGAOS DASECMA.
2015NE00762 16/09/2015 32.632,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01463 16/11/2015 0,00 8.158,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01465 16/11/2015 0,00 8.158,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01312 25/11/2015 0,00 0,00 227,61
PAGAMENTO (540999)
2015OB01309 25/11/2015 0,00 0,00 7.930,39
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1312/15 EM DECORRENCIADO SISTEMA DA PREFEITURA NAO ESTAVA EMITINDO GUIASCONFORM
2015GR00096 16/12/2015 0,00 0,00 -227,61
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL01857 31/12/2015 0,00 0,00 8.385,61
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL01892 31/12/2015 0,00 0,00 -7.930,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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