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NOTA DE EMPENHO 2015NE00195

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
R$ 41.715,56
 

CPF/CNPJ:

11029232000199

Emissão:

08/04/2015

Plano Interno:

MANUTAGED

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

1073/2012

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REF-SE. EMPENHO PARA PGTOSERVICO DE SEGURANCA ARMADA, CONF. FATURA E PROCESSO, ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00195 08/04/2015 41.715,56 41.715,56 41.715,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF-SE. EMPENHO PARA PGTOSERVICO DE SEGURANCA ARMADA, CONF. FATURA E PROCESSO, ANEXO.
2015NE00195 08/04/2015 41.715,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00611 16/04/2015 0,00 20.857,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00924 13/05/2015 0,00 20.857,78 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00369 16/04/2015 0,00 0,00 2.294,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00370 16/04/2015 0,00 0,00 1.001,17
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00371 16/04/2015 0,00 0,00 1.042,88
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00372 16/04/2015 0,00 0,00 969,89
PAGAMENTO (540999)
2015OB00368 16/04/2015 0,00 0,00 15.549,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00683 13/05/2015 0,00 0,00 2.294,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00684 13/05/2015 0,00 0,00 1.001,17
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00685 13/05/2015 0,00 0,00 1.042,88
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00686 13/05/2015 0,00 0,00 969,89
PAGAMENTO (540999)
2015OB00682 13/05/2015 0,00 0,00 15.549,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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