Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE02086

Favorecido

COMSERV SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI
R$ 50.848,47
 

CPF/CNPJ:

07983615000124

Emissão:

19/10/2015

Plano Interno:

MANUTAGED

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

844/2011

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO E PROCESSO 170862/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02086 19/10/2015 50.848,47 50.848,47 50.848,47
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO E PROCESSO 170862/2015
2015NE02086 19/10/2015 50.848,47 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03346 10/11/2015 0,00 16.949,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03906 03/12/2015 0,00 16.946,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03910 03/12/2015 0,00 3,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04074 21/12/2015 0,00 16.949,49 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02959 10/11/2015 0,00 0,00 16.610,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03027 12/11/2015 0,00 0,00 338,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03451 03/12/2015 0,00 0,00 338,99
PAGAMENTO (540999)
2015OB03452 03/12/2015 0,00 0,00 3,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03453 03/12/2015 0,00 0,00 16.607,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB03618 22/12/2015 0,00 0,00 338,99
PAGAMENTO (540999)
2015OB03617 22/12/2015 0,00 0,00 16.610,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,