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NOTA DE EMPENHO 2015NE00298

Favorecido

COMSERV SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI
R$ 26.912,38
 

CPF/CNPJ:

07983615000124

Emissão:

16/04/2015

Plano Interno:

MANUTAGED

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

844/2011

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTES AOS MESESDE MARCO E ABRIL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00298 16/04/2015 26.912,38 26.912,38 26.912,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTES AOS MESESDE MARCO E ABRIL
2015NE00298 16/04/2015 26.912,38 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00658 23/04/2015 0,00 13.456,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00921 13/05/2015 0,00 13.456,19 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00449 23/04/2015 0,00 0,00 1.075,24
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00450 23/04/2015 0,00 0,00 269,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00448 23/04/2015 0,00 0,00 12.111,83
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00680 13/05/2015 0,00 0,00 1.085,91
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00681 13/05/2015 0,00 0,00 269,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00679 13/05/2015 0,00 0,00 12.101,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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