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NOTA DE EMPENHO 2015NE00094

Favorecido

COMSERV SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI
R$ 26.912,38
 

CPF/CNPJ:

07983615000124

Emissão:

12/03/2015

Plano Interno:

MANUTAGED

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

844/2011

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00094 12/03/2015 26.912,38 26.912,38 26.912,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15
2015NE00094 12/03/2015 26.912,38 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00420 30/03/2015 0,00 13.456,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00561 13/04/2015 0,00 13.456,19 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00172 30/03/2015 0,00 0,00 1.077,55
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00173 30/03/2015 0,00 0,00 269,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00171 30/03/2015 0,00 0,00 12.109,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00316 13/04/2015 0,00 0,00 1.086,79
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00317 13/04/2015 0,00 0,00 269,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00315 13/04/2015 0,00 0,00 12.100,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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