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NOTA DE EMPENHO 2015NE00290

Favorecido

TELEFONICA BRASIL
R$ 29.442,96
 

CPF/CNPJ:

02558157000162

Emissão:

15/04/2015

Plano Interno:

MANUTAGED

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

309/2010

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REF-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO TELEFONIA MOVEL -CONF. PROCESSO 309/2010,ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00290 15/04/2015 29.442,96 29.442,96 29.442,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO TELEFONIA MOVEL -CONF. PROCESSO 309/2010,ANEXO.
2015NE00290 15/04/2015 29.442,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00633 16/04/2015 0,00 1.221,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01024 19/05/2015 0,00 3.358,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01599 02/07/2015 0,00 3.879,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01600 02/07/2015 0,00 220,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01934 31/07/2015 0,00 3.515,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02150 19/08/2015 0,00 4.211,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02596 22/09/2015 0,00 4.517,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03098 27/10/2015 0,00 4.894,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04054 15/12/2015 0,00 3.624,89 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00374 16/04/2015 0,00 0,00 1.221,24
PAGAMENTO (540999)
2015OB00741 19/05/2015 0,00 0,00 3.358,39
PAGAMENTO (540999)
2015OB01270 02/07/2015 0,00 0,00 3.879,55
PAGAMENTO (540999)
2015OB01271 02/07/2015 0,00 0,00 220,21
PAGAMENTO (540999)
2015OB01675 31/07/2015 0,00 0,00 3.300,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB01676 31/07/2015 0,00 0,00 215,05
PAGAMENTO (540999)
2015OB01877 19/08/2015 0,00 0,00 4.211,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB02299 22/09/2015 0,00 0,00 4.517,59
PAGAMENTO (540999)
2015OB02772 27/10/2015 0,00 0,00 4.894,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB03602 22/12/2015 0,00 0,00 3.624,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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