CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
15/04/2015
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
309/2010
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO TELEFONIA MOVEL -CONF. PROCESSO 309/2010,ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00290 | 15/04/2015 | 29.442,96 | 29.442,96 | 29.442,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO TELEFONIA MOVEL -CONF. PROCESSO 309/2010,ANEXO.
|
2015NE00290 | 15/04/2015 | 29.442,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00633 | 16/04/2015 | 0,00 | 1.221,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01024 | 19/05/2015 | 0,00 | 3.358,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01599 | 02/07/2015 | 0,00 | 3.879,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01600 | 02/07/2015 | 0,00 | 220,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01934 | 31/07/2015 | 0,00 | 3.515,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02150 | 19/08/2015 | 0,00 | 4.211,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02596 | 22/09/2015 | 0,00 | 4.517,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03098 | 27/10/2015 | 0,00 | 4.894,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04054 | 15/12/2015 | 0,00 | 3.624,89 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00374 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.221,24 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00741 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.358,39 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01270 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.879,55 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01271 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 220,21 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01675 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.300,04 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01676 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 215,05 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01877 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.211,50 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02299 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.517,59 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB02772 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.894,50 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB03602 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.624,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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