Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00082

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 65.000,00
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

13/05/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

018933/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO PARA GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTIVEIS ENVOLVENDO A IMPLANTACAO, FORNECIMENTO (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL) COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO PARA SUPRIR OS VEICULOS OFICIAIS DA SAGRIMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00082 13/05/2015 200.000,00 52.813,29 52.813,29
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTIVEIS ENVOLVENDO A IMPLANTACAO, FORNECIMENTO (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL) COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO PARA SUPRIR OS VEICULOS OFICIAIS DA SAGRIMA.
2015NE00082 13/05/2015 200.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DOEMPENHO 82/15 DO PROCESSO018933/2015 PARA ATENDERDETERMINACOES DA SEPLAN,CONFORME DECRETO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA 30630/15E LEI 4320/64.
2015NE00203 24/08/2015 -135.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00819 13/05/2015 0,00 -6.948,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00765 31/07/2015 0,00 6.948,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00818 04/08/2015 0,00 6.948,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00892 21/08/2015 0,00 7.515,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01062 24/09/2015 0,00 8.173,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01179 13/10/2015 0,00 11.424,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01375 12/11/2015 0,00 8.599,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01577 10/12/2015 0,00 10.152,30 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00164 04/08/2015 0,00 0,00 104,22
PAGAMENTO (540999)
2015OB00163 04/08/2015 0,00 0,00 6.844,34
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00187 01/09/2015 0,00 0,00 112,72
PAGAMENTO (540999)
2015OB00186 01/09/2015 0,00 0,00 7.402,41
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00224 01/10/2015 0,00 0,00 122,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB00223 01/10/2015 0,00 0,00 8.050,91
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00259 04/11/2015 0,00 0,00 171,36
PAGAMENTO (540999)
2015OB00258 04/11/2015 0,00 0,00 11.252,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00291 25/11/2015 0,00 0,00 128,99
PAGAMENTO (540999)
2015OB00290 25/11/2015 0,00 0,00 8.470,45
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00330 30/12/2015 0,00 0,00 152,28
PAGAMENTO (540999)
2015OB00329 30/12/2015 0,00 0,00 10.000,02
PAGAMENTO (530375)
Descrição:
Pgto em favor de: 59010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01022 30/05/2016 0,00 0,00 16.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,