CPF/CNPJ:
07461897000108
Emissão:
20/05/2015
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1754/015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PREST DE SERV DE MONITORACAO DOS MEIOS DE COMUNICACOES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00711 | 20/05/2015 | 135.000,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PREST DE SERV DE MONITORACAO DOS MEIOS DE COMUNICACOES
|
2015NE00711 | 20/05/2015 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL04517 | 20/05/2015 | 0,00 | -1.125,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03227 | 18/08/2015 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04516 | 29/10/2015 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04518 | 29/10/2015 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05667 | 11/12/2015 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05668 | 11/12/2015 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02976 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.687,50 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02977 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.687,50 |
PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04476 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04475 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.375,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05640 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 562,50 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05638 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05639 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.687,50 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL06077 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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