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NOTA DE EMPENHO 2015NE00278

Favorecido

V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 219.100,00
 

CPF/CNPJ:

05052665000162

Emissão:

04/05/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

39663/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

HABITACAO E URBANIZACAO

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A 2. ADITIVO DO CONTRATO 05/2013 CELEBRADO COMA SECID E A EMPRESA COM OOBJETIVO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO JANELAE TIPO SPLI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00278 04/05/2015 219.100,00 188.908,15 171.333,15
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A 2. ADITIVO DO CONTRATO 05/2013 CELEBRADO COMA SECID E A EMPRESA COM OOBJETIVO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO JANELAE TIPO SPLI
2015NE00278 04/05/2015 219.100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00999 22/06/2015 0,00 14.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01001 22/06/2015 0,00 14.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01003 22/06/2015 0,00 6.673,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01005 22/06/2015 0,00 9.129,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01413 09/09/2015 0,00 18.258,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01480 22/09/2015 0,00 18.258,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01508 28/09/2015 0,00 17.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01541 06/10/2015 0,00 16.989,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01933 25/11/2015 0,00 17.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01950 27/11/2015 0,00 19.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02059 11/12/2015 0,00 18.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02065 11/12/2015 0,00 19.200,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00604 23/06/2015 0,00 0,00 13.585,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00622 02/07/2015 0,00 0,00 13.585,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00624 02/07/2015 0,00 0,00 6.339,67
PAGAMENTO (540999)
2015OB00626 02/07/2015 0,00 0,00 8.672,71
PAGAMENTO (540999)
2015OB00882 07/10/2015 0,00 0,00 17.345,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB00884 07/10/2015 0,00 0,00 17.345,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB00887 07/10/2015 0,00 0,00 16.340,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00910 09/10/2015 0,00 0,00 16.139,55
PAGAMENTO (540999)
2015OB01138 26/11/2015 0,00 0,00 16.150,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01146 27/11/2015 0,00 0,00 850,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01148 01/12/2015 0,00 0,00 955,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01147 01/12/2015 0,00 0,00 18.145,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01236 30/12/2015 0,00 0,00 960,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01235 30/12/2015 0,00 0,00 18.240,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL02145 31/12/2015 0,00 0,00 6.680,40
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL02243 31/12/2015 0,00 0,00 6.680,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL02199 31/12/2015 0,00 0,00 -6.680,40
PAGAMENTO (530002)
Descrição:
2016NL00783 13/05/2016 0,00 0,00 925,00
PAGAMENTO (530002)
Descrição:
2016NL00807 18/05/2016 0,00 0,00 952,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535002)
2016NL01054 17/06/2016 0,00 0,00 -925,00
PAGAMENTO (530002)
Descrição:
2016NL01305 13/07/2016 0,00 0,00 870,00
PAGAMENTO (530002)
Descrição:
2016NL01328 14/07/2016 0,00 0,00 875,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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