CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
04/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39663/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A 2. ADITIVO DO CONTRATO 05/2013 CELEBRADO COMA SECID E A EMPRESA COM OOBJETIVO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO JANELAE TIPO SPLI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00278 | 04/05/2015 | 219.100,00 | 188.908,15 | 171.333,15 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A 2. ADITIVO DO CONTRATO 05/2013 CELEBRADO COMA SECID E A EMPRESA COM OOBJETIVO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO JANELAE TIPO SPLI
|
2015NE00278 | 04/05/2015 | 219.100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00999 | 22/06/2015 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01001 | 22/06/2015 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01003 | 22/06/2015 | 0,00 | 6.673,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01005 | 22/06/2015 | 0,00 | 9.129,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01413 | 09/09/2015 | 0,00 | 18.258,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01480 | 22/09/2015 | 0,00 | 18.258,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01508 | 28/09/2015 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01541 | 06/10/2015 | 0,00 | 16.989,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01933 | 25/11/2015 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01950 | 27/11/2015 | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02059 | 11/12/2015 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02065 | 11/12/2015 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00604 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.585,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00622 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.585,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00624 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.339,67 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00626 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.672,71 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00882 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.345,41 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00884 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.345,41 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00887 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.340,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00910 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.139,55 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01138 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.150,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01146 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01148 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 955,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01147 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.145,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01236 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01235 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.240,00 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02145 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.680,40 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02243 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.680,40 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL02199 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -6.680,40 |
PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL00783 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 925,00 |
PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL00807 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 952,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535002)
|
2016NL01054 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -925,00 |
PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL01305 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL01328 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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