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NOTA DE EMPENHO 2015NE00215

Favorecido

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
R$ 43.628,48
 

CPF/CNPJ:

33530486000129

Emissão:

15/07/2015

Plano Interno:

GESTAOMANU

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

122946/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA CAMERINO ,96 SALA 204 CENTRO

Municipio:

RIO DE JANEIRO

Estado:

RJ

CEP:

20080010

Descrição

VALOR REFERENTE A SERVICOCOM TELEFONIA FIXA, CON FORME PROCESSO 122946/ 2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00215 15/07/2015 25.000,00 43.628,48 43.628,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOM TELEFONIA FIXA, CON FORME PROCESSO 122946/ 2015
2015NE00215 15/07/2015 25.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DE NR.215/2015,REFRENTE A SERVICO DE TELEFO9NIA FIXA, CONFORME PROCESSO 122946/2015
2015NE00302 14/09/2015 30.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DA NE DE215/2015, POR MOTIVO DE FINAL DO EXERCICIO DO ANODE 2015
2015NE00463 28/12/2015 -11.371,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00364 15/07/2015 0,00 5.161,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00393 29/07/2015 0,00 2.136,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00394 29/07/2015 0,00 24,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00455 21/08/2015 0,00 31,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00490 28/08/2015 0,00 7.634,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00499 02/09/2015 0,00 6.974,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00577 05/10/2015 0,00 7.355,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00607 19/10/2015 0,00 36,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00659 03/11/2015 0,00 7.595,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00687 17/11/2015 0,00 82,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00761 04/12/2015 0,00 6.595,54 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00252 16/07/2015 0,00 0,00 5.161,87
PAGAMENTO (540999)
2015OB00274 30/07/2015 0,00 0,00 2.136,14
PAGAMENTO (540999)
2015OB00275 30/07/2015 0,00 0,00 24,61
PAGAMENTO (540999)
2015OB00321 21/08/2015 0,00 0,00 31,31
PAGAMENTO (540999)
2015OB00348 03/09/2015 0,00 0,00 7.634,96
PAGAMENTO (540999)
2015OB00354 03/09/2015 0,00 0,00 6.974,42
PAGAMENTO (540999)
2015OB00424 07/10/2015 0,00 0,00 7.355,71
PAGAMENTO (540999)
2015OB00453 23/10/2015 0,00 0,00 36,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB00483 10/11/2015 0,00 0,00 7.595,63
PAGAMENTO (540999)
2015OB00507 23/11/2015 0,00 0,00 82,17
PAGAMENTO (540999)
2015OB00562 16/12/2015 0,00 0,00 6.595,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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