CPF/CNPJ:
33530486000129
Emissão:
15/07/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
122946/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CAMERINO ,96 SALA 204 CENTRO
Municipio:
RIO DE JANEIRO
Estado:
RJ
CEP:
20080010
VALOR REFERENTE A SERVICOCOM TELEFONIA FIXA, CON FORME PROCESSO 122946/ 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00215 | 15/07/2015 | 25.000,00 | 43.628,48 | 43.628,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOCOM TELEFONIA FIXA, CON FORME PROCESSO 122946/ 2015
|
2015NE00215 | 15/07/2015 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DE NR.215/2015,REFRENTE A SERVICO DE TELEFO9NIA FIXA, CONFORME PROCESSO 122946/2015
|
2015NE00302 | 14/09/2015 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DA NE DE215/2015, POR MOTIVO DE FINAL DO EXERCICIO DO ANODE 2015
|
2015NE00463 | 28/12/2015 | -11.371,52 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00364 | 15/07/2015 | 0,00 | 5.161,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00393 | 29/07/2015 | 0,00 | 2.136,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00394 | 29/07/2015 | 0,00 | 24,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00455 | 21/08/2015 | 0,00 | 31,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00490 | 28/08/2015 | 0,00 | 7.634,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00499 | 02/09/2015 | 0,00 | 6.974,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00577 | 05/10/2015 | 0,00 | 7.355,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00607 | 19/10/2015 | 0,00 | 36,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00659 | 03/11/2015 | 0,00 | 7.595,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00687 | 17/11/2015 | 0,00 | 82,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00761 | 04/12/2015 | 0,00 | 6.595,54 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00252 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.161,87 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00274 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.136,14 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00275 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 24,61 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00321 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 31,31 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00348 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.634,96 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00354 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.974,42 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00424 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.355,71 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00453 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 36,12 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00483 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.595,63 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00507 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 82,17 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00562 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.595,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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