CPF/CNPJ:
07461897000108
Emissão:
27/05/2015
Plano Interno:
ASSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
76733/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Assessoria de Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.AO VI TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/12CONCORRENCIA 14/11-PRORROGACAO DE CONTRATO,OBJETO:AMPLIACAO DA AREA DE CO BERTURA DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO,BEM COMO EXCLUSAO DE REDES SOCIAIS, CONF.PROCES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00159 | 27/05/2015 | 472.500,00 | 452.250,00 | 452.250,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO VI TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/12CONCORRENCIA 14/11-PRORROGACAO DE CONTRATO,OBJETO:AMPLIACAO DA AREA DE CO BERTURA DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO,BEM COMO EXCLUSAO DE REDES SOCIAIS, CONF.PROCES
|
2015NE00159 | 27/05/2015 | 472.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00634 | 27/05/2015 | 0,00 | -67.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00320 | 26/06/2015 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00367 | 21/07/2015 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00456 | 21/08/2015 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00523 | 21/09/2015 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00633 | 23/10/2015 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00635 | 26/10/2015 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00686 | 17/11/2015 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00817 | 07/12/2015 | 0,00 | 47.250,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00221 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00256 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00339 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00389 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00469 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00510 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00554 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,