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NOTA DE EMPENHO 2015NE00332

Favorecido

A B XAVIER TREINAMENTOS
R$ 1.500,00
 

CPF/CNPJ:

11669032000109

Emissão:

06/11/2015

Plano Interno:

SERVICO1906

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

212782/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

NE REF A CONTRATACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO, CINTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOEIRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEAP NO PERIODO DE 09 A 11/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00332 06/11/2015 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO, CINTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOEIRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEAP NO PERIODO DE 09 A 11/2015
2015NE00332 06/11/2015 1.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00412 06/11/2015 0,00 -1.442,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00411 18/11/2015 0,00 1.442,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00413 18/11/2015 0,00 1.500,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00311 23/11/2015 0,00 0,00 57,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB00310 23/11/2015 0,00 0,00 1.442,40
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00373 11/12/2015 0,00 0,00 57,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU
2015GR00017 11/12/2015 0,00 0,00 -57,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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