CPF/CNPJ:
11669032000109
Emissão:
06/11/2015
Plano Interno:
SERVICO1906
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
212782/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO, CINTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOEIRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEAP NO PERIODO DE 09 A 11/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00332 | 06/11/2015 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACAO, CINTRATOS ADMINISTRATIVOS E PREGOEIRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEAP NO PERIODO DE 09 A 11/2015
|
2015NE00332 | 06/11/2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00412 | 06/11/2015 | 0,00 | -1.442,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00411 | 18/11/2015 | 0,00 | 1.442,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00413 | 18/11/2015 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00311 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00310 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.442,40 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00373 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 57,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU
|
2015GR00017 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -57,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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