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NOTA DE EMPENHO 2015NE00040

Favorecido

ELIEZER LOURENCO DA SILVA
R$ 4.716,66
 

CPF/CNPJ:

11705721000113

Emissão:

01/06/2015

Plano Interno:

MANUTCCL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

77141/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF AO SERVICO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIO NADO - CCL REF AOS MES DE JUNHO E JULHO/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00040 01/06/2015 4.717,50 4.716,66 4.716,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIO NADO - CCL REF AOS MES DE JUNHO E JULHO/2015.
2015NE00040 01/06/2015 4.717,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO REF SALDO EXISTENTE
2015NE00087 02/10/2015 -0,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00111 13/07/2015 0,00 2.358,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00145 13/08/2015 0,00 2.358,33 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00038 13/07/2015 0,00 0,00 99,76
PAGAMENTO (540999)
2015OB00037 13/07/2015 0,00 0,00 2.258,57
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00053 13/08/2015 0,00 0,00 99,76
PAGAMENTO (540999)
2015OB00052 13/08/2015 0,00 0,00 2.258,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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