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NOTA DE EMPENHO 2015NE00076

Favorecido

OI S/A
R$ 126.083,26
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

30/01/2015

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

4297/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

-CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICODE TELEFONIA FIXA PARA NECESSIDADES DA CASA CIVIL E ORGAOS VINCULADOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00076 30/01/2015 226.672,22 106.083,26 106.083,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICODE TELEFONIA FIXA PARA NECESSIDADES DA CASA CIVIL E ORGAOS VINCULADOS.
2015NE00076 30/01/2015 226.672,22 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.76/2015.
2015NE00971 28/12/2015 -100.588,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00293 28/04/2015 0,00 19.899,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00503 25/05/2015 0,00 19.462,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00684 01/07/2015 0,00 24.165,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00863 31/07/2015 0,00 20.709,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00994 14/08/2015 0,00 21.846,71 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00255 29/04/2015 0,00 0,00 19.899,85
PAGAMENTO (540999)
2015OB00431 25/05/2015 0,00 0,00 19.462,36
PAGAMENTO (540999)
2015OB00598 03/07/2015 0,00 0,00 24.165,33
PAGAMENTO (540999)
2015OB00737 31/07/2015 0,00 0,00 20.709,01
PAGAMENTO (540999)
2015OB00831 19/08/2015 0,00 0,00 21.846,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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