CPF/CNPJ:
08665967000102
Emissão:
02/01/2015
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
76949/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS TELEFONICAS DO TIPO PABX, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00036 | 02/01/2015 | 62.614,32 | 62.614,32 | 62.614,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS TELEFONICAS DO TIPO PABX, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS
|
2015NE00036 | 02/01/2015 | 62.614,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00105 | 17/03/2015 | 0,00 | 10.435,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00118 | 19/03/2015 | 0,00 | 10.435,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00463 | 20/05/2015 | 0,00 | 10.435,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00516 | 27/05/2015 | 0,00 | 10.435,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00640 | 23/06/2015 | 0,00 | 10.435,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00740 | 10/07/2015 | 0,00 | 10.435,72 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00096 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.144,57 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00112 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.144,57 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00399 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.144,57 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00462 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.144,57 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00564 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.144,56 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00669 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.144,56 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02782 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.746,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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