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NOTA DE EMPENHO 2015NE00053

Favorecido

CASARAO GRILL
R$ 554.072,40
 

CPF/CNPJ:

01414534000127

Emissão:

02/01/2015

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

174304/2014

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA GRANDE, 829 - CENTRO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65020250

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS TIPO QUENTINHA E SELF-SERVICE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00053 02/01/2015 555.633,54 554.072,40 554.072,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS TIPO QUENTINHA E SELF-SERVICE
2015NE00053 02/01/2015 555.633,54 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.53/2015
2015NE01001 30/12/2015 -1.561,14 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00115 02/01/2015 0,00 -49.691,88 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00119 02/01/2015 0,00 -52.152,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00113 18/03/2015 0,00 49.691,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00114 18/03/2015 0,00 52.152,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00116 18/03/2015 0,00 49.691,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00120 19/03/2015 0,00 52.152,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00214 15/04/2015 0,00 62.260,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00498 22/05/2015 0,00 59.058,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01174 02/09/2015 0,00 59.918,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01178 03/09/2015 0,00 54.653,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01227 18/09/2015 0,00 59.733,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01295 06/10/2015 0,00 57.934,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01421 05/11/2015 0,00 56.293,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01813 01/12/2015 0,00 42.375,69 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00121 24/03/2015 0,00 0,00 49.691,88
PAGAMENTO (540999)
2015OB00145 26/03/2015 0,00 0,00 52.152,66
PAGAMENTO (540999)
2015OB00222 22/04/2015 0,00 0,00 62.260,38
PAGAMENTO (540999)
2015OB00441 25/05/2015 0,00 0,00 59.058,72
PAGAMENTO (540999)
2015OB00960 03/09/2015 0,00 0,00 59.918,67
PAGAMENTO (540999)
2015OB00969 16/09/2015 0,00 0,00 54.653,13
PAGAMENTO (540999)
2015OB00996 22/09/2015 0,00 0,00 59.733,45
PAGAMENTO (540999)
2015OB01038 09/10/2015 0,00 0,00 57.934,17
PAGAMENTO (540999)
2015OB01110 05/11/2015 0,00 0,00 56.293,65
PAGAMENTO (540999)
2015OB01262 22/12/2015 0,00 0,00 42.375,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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