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NOTA DE EMPENHO 2015NE00788

Favorecido

TROPICAL AR COMERCIO E SERVICO LTDA
R$ 111.398,00
 

CPF/CNPJ:

00543634000190

Emissão:

29/09/2015

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

111698/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO EMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00788 29/09/2015 240.379,92 79.570,00 79.570,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO EMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO
2015NE00788 29/09/2015 240.379,92 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.788/2015
2015NE01018 30/12/2015 -128.981,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02013 02/12/2015 0,00 39.785,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02327 11/12/2015 0,00 39.785,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01272 22/12/2015 0,00 0,00 1.989,25
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01286 22/12/2015 0,00 0,00 1.989,25
PAGAMENTO (540999)
2015OB01271 22/12/2015 0,00 0,00 37.795,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB01285 22/12/2015 0,00 0,00 37.795,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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