CPF/CNPJ:
45294100304
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
24454/15-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DOS GUARAS, Q.17 C.04 P.FAROL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077460
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV. VITORINO FREIRE01 QDA.36 EDIFICIO JONASMARTINS SOARES 6. ANDAR ,BAIRRO AREINHA - SAO LUISMA. PERIODO: 01.01 A 30.04.15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00058 | 27/02/2015 | 36.266,92 | 36.266,92 | 36.266,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV. VITORINO FREIRE01 QDA.36 EDIFICIO JONASMARTINS SOARES 6. ANDAR ,BAIRRO AREINHA - SAO LUISMA. PERIODO: 01.01 A 30.04.15
|
2015NE00058 | 27/02/2015 | 36.266,92 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
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2015NL00014 | 13/03/2015 | 0,00 | 18.133,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
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2015NL00061 | 26/03/2015 | 0,00 | 9.066,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00255 | 28/04/2015 | 0,00 | 9.066,73 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00122 | 16/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.972,91 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00153 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.399,53 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00246 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.442,74 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
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2015NL01454 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.451,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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