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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00335

Dt. Emissão:
Descrição: REF.FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA.

2.732,56 2.732,56 2.732,56
2015NE00338

Dt. Emissão:
Descrição: SERV.FORNEC.PASSAGEM AEREA

1.117,58 1.117,58 1.117,58
2015NE00374

Dt. Emissão:
Descrição: PASSAGENS AEREAS

8.043,01 8.043,01 8.043,01
2015NE00380

Dt. Emissão:
Descrição: REF.PAGTO PASSAGEM AEREA

3.063,51 3.063,51 3.063,51
2015NE00381

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF. PASSAGEM AEREA

2.094,55 2.094,55 2.094,55
2015NE00474

Dt. Emissão:
Descrição: PASSAGEM AERES DA SERVIDORA JULIANA LINHARES SAO LUIS/CURITIBA/SAO LUIS

2.092,90 2.092,90 2.092,90
2015NE00476

Dt. Emissão:
Descrição: REF.FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DOS SERVIDIRES FRANCISCO FREITAS,LEVI PINHO ALVES

5.413,00 5.413,00 5.413,00
2015NE00542

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO PASSAGEM AEREA

3.401,02 3.401,02 3.401,02
2015NE00545

Dt. Emissão:
Descrição: REF. COMPRA DE PASSAGEM AEREA CONF. FATURA 014/2015.

3.108,03 3.108,03 3.108,03
2015NE00546

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA FAT012

5.701,30 5.701,30 5.701,30
2015NE00547

Dt. Emissão:
Descrição: PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA FAT013

2.838,73 2.838,73 2.838,73
2015NE00577

Dt. Emissão:
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREA PARA ESTE ORGAO

13.872,58 13.872,58 13.872,58
Totais: 53.478,77 53.478,77 53.478,77

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