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NOTA DE EMPENHO 2015NE09773

Favorecido

R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI
R$ 85.742,60
 

CPF/CNPJ:

06955770000174

Emissão:

25/11/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

120275/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Descrição

DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS NACIONAIS E INTERNA-CIONAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 04/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE09773 25/11/2015 85.742,60 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PASSAGENS AE-REAS NACIONAIS E INTERNA-CIONAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 04/15
2015NE09773 25/11/2015 85.742,60 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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