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NOTA DE EMPENHO 2015NE00963

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 19.580,89
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

28/10/2015

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

207353/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS PARA OCBMMA REFERENTE A FATURA'N. 436.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00963 28/10/2015 19.580,89 19.580,89 19.580,89
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS PARA OCBMMA REFERENTE A FATURA'N. 436.
2015NE00963 28/10/2015 19.580,89 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL01091 28/10/2015 0,00 19.580,89 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00876 28/10/2015 0,00 0,00 19.580,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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