Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00126

Favorecido

CARAVELAS TURISMO LTDA
R$ 7.154,40
 

CPF/CNPJ:

06280986000187

Emissão:

17/03/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

0153911/2014

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Unidade Gestora:

Procuradoria Geral do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PROCURADORIA GERAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00126 17/03/2015 7.281,82 7.154,40 7.154,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PROCURADORIA GERAL.
2015NE00126 17/03/2015 7.281,82 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO ORDEMSUPERIOR.
2015NE00485 01/09/2015 -127,42 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00161 24/03/2015 0,00 3.071,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00180 30/03/2015 0,00 1.103,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00448 14/05/2015 0,00 1.270,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00449 14/05/2015 0,00 394,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00508 25/05/2015 0,00 1.314,21 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00234 24/03/2015 0,00 0,00 3.071,66
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE 2015OB00234
2015GR00022 24/03/2015 0,00 0,00 -3.071,66
PAGAMENTO (540999)
2015OB00337 13/04/2015 0,00 0,00 3.071,66
PAGAMENTO (540999)
2015OB00338 13/04/2015 0,00 0,00 1.103,07
PAGAMENTO (540999)
2015OB00635 14/05/2015 0,00 0,00 1.270,54
PAGAMENTO (540999)
2015OB00636 14/05/2015 0,00 0,00 394,92
PAGAMENTO (540999)
2015OB00920 25/05/2015 0,00 0,00 1.314,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,