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NOTA DE EMPENHO 2015NE01030

Favorecido

PEDRO PASCOOAL DE SOUSA FILHO
R$ 1.572,00
 

CPF/CNPJ:

79698620125

Emissão:

30/11/2015

Plano Interno:

ASSISTEX044

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

230524/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Assistência Técnica e Extensão Rural

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Ação:

IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

ALAMEDA 02 BL N PART 501 IPEM BEQUIMAO

Municipio:

SAO LUIS 236 2971

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF DIARIAS QUANDO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE PRATICAS DE ATER REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - SA/MDA NA CIDADE DE BRASILIA/DF

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01030 30/11/2015 1.572,00 1.572,00 1.572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF DIARIAS QUANDO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE PRATICAS DE ATER REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - SA/MDA NA CIDADE DE BRASILIA/DF
2015NE01030 30/11/2015 1.572,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL01455 30/11/2015 0,00 -1.572,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL01440 30/11/2015 0,00 1.572,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL01456 02/12/2015 0,00 1.572,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01356 02/12/2015 0,00 0,00 1.572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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