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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00327

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE PG DE DIARIAS PATENDIMENTO NA UM1 NO MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA

1.596,00 1.596,00 1.596,00
2015NE00517

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDIARIAS REF.SERV.DE ATEN-DIMENTO UMR 8 S.RDO. DASMANGABEIRAS-MA.

1.729,00 1.729,00 1.729,00
2015NE00728

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDIARIAS REF.PREST.DE SERVNO POSTO DE RG E ANTECE-DENTES CRIMINAIS MUNICIP.DE PRES.DUTRA-MA.

1.596,00 1.596,00 1.596,00
2015NE00933

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDIARIAS REF.PREST.DE SERVNOS POSTOS DE RG E ANTECEDENTES CRIMINAIS VIVACIDDE PRES.DUTRA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00936

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDIARIAS REF.PREST.DE SERVNOS POSTOS DO RG E ANTECEDENTES CRINMINAIS VIVACIDDE PRES.DUTRA-MA.

1.862,00 1.862,00 1.862,00
2015NE01222

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDIARIAS REF.PREST.DE SERVNO POSTO RG E ANTEC. CRI-MINAIS EM P.DUTRA-MA.

1.729,00 1.729,00 1.729,00
2015NE01633

Dt. Emissão:
Descrição: PAG.DE 10 DIARIAS REFERENTE PREST.DE SERV.DE ATEN-DIMENTO NA UAA CURURUPU.

1.330,00 1.330,00 1.330,00
2015NE02016

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A 10 DIARIAS PARA PRESTAR SERV. DE ATEN-DIMENTO NA UNID. ALTERNA-TIVA NO MUNIC. DE CURURU-PU_MA.

1.330,00 1.330,00 1.330,00
2015NE02065

Dt. Emissão:
Descrição: PAG.DE 10 DIARIAS REFERENTE PREST.DE SERV.DE ATENDNA UAA 12 EM CHAPADINHA.

1.330,00 1.330,00 1.330,00
Totais: 12.502,00 12.502,00 12.502,00

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