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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00012

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE 14 DIARIAS PARAPRESTAR SERVICOS NA UNIDADE RODOVIARIA 1 EM IMPERATRIZ

1.862,00 1.862,00 1.862,00
2015NE00628

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE 16 DIARIAS PARAPRESTAR SERVICOS DE ATEN DIMENTO NA UNIDADE MOVEL 2 EM SANTANA DO MARANHAO

2.128,00 2.128,00 2.128,00
2015NE00805

Dt. Emissão:
Descrição: REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDIARIAS REF.PREST.DE SER-VICOS NA UNID. DO VIVACIDEM IMPERATRIZ-MA.

1.729,00 1.729,00 1.729,00
2015NE01832

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A 6 DIARIAS PA-RA PRESTAR SERV. ATENDIMENTO NAS UNID. ALTERNATIVAS NO MUNIC. DE PEDREIRAS.

798,00 798,00 798,00
Totais: 6.517,00 6.517,00 6.517,00

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