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NOTA DE EMPENHO 2015NE00240

Favorecido

DELMA SANTOS DE ANDRADE
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

38103478172

Emissão:

01/10/2015

Plano Interno:

GESTAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

187825/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DOS GURIATAS N-204 EDF PORTAL DA LAGOA APT-204 RENASCENCA II

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65075460

Descrição

EMPENHO REFERENTE DIARIASPARA PARTICIPAR DA EDICAODO "MAIS CULTURA E TURISMO",PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO NA REGIAO DA BAIXADA MARANHENSE NO MUNICIPIO DE MIRIZAL,NO PERIODO DE 01 A 02 DE OUTUBRO/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00240 01/10/2015 612,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIASPARA PARTICIPAR DA EDICAODO "MAIS CULTURA E TURISMO",PROMOVIDO PELO GOVERNODO ESTADO NA REGIAO DA BAIXADA MARANHENSE NO MUNICIPIO DE MIRIZAL,NO PERIODO DE 01 A 02 DE OUTUBRO/2015.
2015NE00240 01/10/2015 612,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CANCELAMENTO DE DIARIAS.
2015NE00249 05/10/2015 -612,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL00405 01/10/2015 0,00 -612,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00393 01/10/2015 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00298 01/10/2015 0,00 0,00 612,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: PAGAMENTO CANCELADO POR ORDEM SUPERIOR.
2015GR00088 05/10/2015 0,00 0,00 -612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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