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NOTA DE EMPENHO 2015NE00030

Favorecido

EDVAN DE SOUZA FERNANDES
R$ 2.965,97
 

CPF/CNPJ:

92170161368

Emissão:

30/01/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

11678.15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Endereço:

UNID. 105 AV. 105 NR 50

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65058040

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00030 30/01/2015 2.965,97 2.965,97 2.965,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02
2015NE00030 30/01/2015 2.965,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00034 30/01/2015 0,00 2.965,97 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00034 30/01/2015 0,00 0,00 2.965,37
PAGAMENTO (540999)
2015OB00036 30/01/2015 0,00 0,00 2.965,97
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO OB 34/2015 - VALOR INCORRETO
2015GR00002 30/01/2015 0,00 0,00 -2.965,37

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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