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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00002

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIDO DE 02/02 A 13/02/2015 - PCD 01.18

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00166

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -COROATA

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00333

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015

428,85 428,85 428,85
2015NE00363

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SAO JOSE DE RIBAMAR NO PERIODO DE 18 A 22/05/2015

428,85 428,85 428,85
2015NE00433

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA SERVICOS METROLOGICO S NO PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

3.717,09 3.717,09 3.717,09
Totais: 9.149,67 9.149,67 9.149,67

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