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NOTA DE EMPENHO 2015NE00039

Favorecido

JOSE CARLOS DA SILVA NUNES
R$ 2.192,13
 

CPF/CNPJ:

09508279320

Emissão:

30/01/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

11678/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Endereço:

RUA DO CORDEIRO 112

Municipio:

SANTA INES

Estado:

MA

CEP:

00065300

Descrição

EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00039 30/01/2015 2.192,13 2.192,13 2.192,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02
2015NE00039 30/01/2015 2.192,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00026 30/01/2015 0,00 2.192,13 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00029 30/01/2015 0,00 0,00 2.192,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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