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NOTA DE EMPENHO 2015NE00199

Favorecido

CAMILA RENATA FERREIRA DOS SANTOS
R$ 3.223,88
 

CPF/CNPJ:

02484892322

Emissão:

27/02/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

11678/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MARANHAO DE OPORTUNIDADES

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Endereço:

RUA 17 QUADRA 30 CASA 14 COHATRAC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TUTOIA E OUTROS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00199 27/02/2015 3.223,88 3.223,88 3.223,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TUTOIA E OUTROS
2015NE00199 27/02/2015 3.223,88 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00188 27/02/2015 0,00 3.223,88 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00135 27/02/2015 0,00 0,00 3.223,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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