Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00034

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.965,97 2.965,97 2.965,97
2015NE00196

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TUTOIA E OUTROS

3.223,88 3.223,88 3.223,88
2015NE00350

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR

428,85 428,85 428,85
Totais: 6.618,70 6.618,70 6.618,70

+

,