Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE05723
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE VARGEM GRANDE, NO PERIODO DE 16 A 19.06.2015. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2015NE05837
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE COROATA /MA PERIODO 29/06 A 02/07/2015 CONF.RD 743 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2015NE05928
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIODE DE CHAPADINHA/MA NO PERIODO DE 26 A29/05/2015 CONF.RD 701 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015NE05951
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIODE DE CHAPADINHA/MA NO PERIODO DE 26 A29/05/2015 CONF.RD 701 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2015NE07326
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE PINHEIRO, NO PERIODO DE 29/07 A 01/08/15, CONFOR-ME RD 799 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2015NE07398
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PINHEIRO, NO PERIODODE 26 A 29.08.2015 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2015NE07711
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO MATEUS, NO PERIODO DE11 A 14/08/2015, CONFORMERD 1049 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2015NE08613
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 23.09 A 26.09.15EM PINHEIRO RD 1357/15 EMANEXO |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2015NE09069
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE MIRIZAL, NO PERIODO DE10 A 13.09.2015 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
2015NE10999
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 06.10 A 09.10.15EM MIRINZAL C/TRES E MEIARD 1494/15 EM ANEXO |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
Totais: | 4.721,50 | 4.721,50 | 4.721,50 |
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