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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE02932

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA MARCELO NUNESSANTANA NO PERIODO DE 0405 A 15/05/2015,CONF. RDN. 392/2015.

2.076,00 2.076,00 2.076,00
2015NE05924

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA MARCELO NUNESSANTANA, NO PERIODO DE 20/07 A 29/07/2015, CONFORME RD N.842/2015

1.730,00 1.730,00 1.730,00
2015NE07313

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A REGIONAL DE VI-ANA, NO PERIODO DE 17-28/08/2015, CONFORME RD 1130

2.076,00 2.076,00 2.076,00
2015NE09924

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 09/10/2015,CONFORME RD N.1446/2015 REGIONAL DEVIANA/MA

2.076,00 2.076,00 2.076,00
Totais: 7.958,00 7.958,00 7.958,00

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