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NOTA DE EMPENHO 2015NE09555

Favorecido

EDINALDO PONTES DA SILVA
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

82086206372

Emissão:

17/11/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

209610/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

CHACARA BRASIL S/N

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 04 A05/11/2015,CONFORME RD N.1673/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE09555 17/11/2015 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 04 A05/11/2015,CONFORME RD N.1673/2015
2015NE09555 17/11/2015 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL15263 17/11/2015 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12035 17/11/2015 0,00 0,00 306,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12062 17/11/2015 0,00 0,00 306,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL15272 17/11/2015 0,00 0,00 -306,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05087 OB - 2015OB12062 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
2015NS00519 18/11/2015 0,00 0,00 -306,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12230 23/11/2015 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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