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NOTA DE EMPENHO 2015NE09447

Favorecido

EDINALDO PONTES DA SILVA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

82086206372

Emissão:

11/11/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

198370/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

CHACARA BRASIL S/N

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A21/10/2015,CONFORME RD N.1587/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE09447 11/11/2015 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A21/10/2015,CONFORME RD N.1587/2015
2015NE09447 11/11/2015 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL15072 11/11/2015 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11969 16/11/2015 0,00 0,00 459,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05087 OB - 2015OB11969 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
2015NS00517 18/11/2015 0,00 0,00 -459,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12229 23/11/2015 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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