CPF/CNPJ:
82086206372
Emissão:
11/11/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
198370/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
CHACARA BRASIL S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A21/10/2015,CONFORME RD N.1587/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE09447 | 11/11/2015 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A21/10/2015,CONFORME RD N.1587/2015
|
2015NE09447 | 11/11/2015 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL15072 | 11/11/2015 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11969 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05087 OB - 2015OB11969 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
|
2015NS00517 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12229 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,