CPF/CNPJ:
77956923387
Emissão:
16/10/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
177960/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RESID.SABIA BL 05 APT.01 TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 21 A 25/09/2015, CONFORMERD 1352
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE08239 | 16/10/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 21 A 25/09/2015, CONFORMERD 1352
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2015NE08239 | 16/10/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL13443 | 16/10/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB10308 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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