Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE09449
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A22/10/2015,CONFORME RD N.1602/2015 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
Totais: | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
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